5月6日,公司财务团队在全力配合集团迎接中央巡视组审计检查和2018年财务工作基础评价集团复查工作的关键时期,在公司三楼会议室组织召开了财务工作会,会议由财务总监古雪琴主持,党委书记、总经理张尚筠莅临会议指导。会上,古总对近期财务工作进行了回顾,对各业务板块流程的风险控制进行了讨论,并结合公司管理需求对下一步财务工作进行了部署。
会议指出,财务团队在公司党委的正确领导下,应坚决做到在思想上与党委保持高度一致,在行动上与党委保持步调一致,忠诚于党,服务于公司,将总部指引、董事会决议及公司制度严格落实,确保各业务板块流程合规。
会议强调,牢牢把握集团迎接中央巡视组审计检查工作和2018年财务工作基础评价集团复查工作的契机,针对审计对各业务板块流程制度执行情况所提出的疑问,加强与业务口的协调沟通,进行全面梳理,及时整改,并固化成果,完善制度。
会议要求,财务管理重心必须向业务端前移,将合规性监督转移到业务过程,提前预防内部控制风险,进一步加大对流程审批,费用、合同、票据及附件审核的管控力度,进一步加强对接驳、改造价格文件执行情况的复核监督,研究与公司实际相符合的市政和接驳的界定方案,着力推进内部风险控制和业务与管理标准化流程建设工作,为贯彻总部财务共享系统、报账系统上线夯实基础。
党委书记、总经理张尚筠首先肯定了公司财务团队在近期迎接审计检查工作中做出的努力,并要求全体财务人员:一是爱岗敬业履职尽责,结合风险控制要点回头反思,督促跟进,务求整改到位;二是严格推进监督检查,结合规章制度要求落实规范,强化督查,务求执行无偏差;三是流程合规工作前移,积极主动与业务口协调沟通、紧密配合,集思广益寻求思路方法的灵活,务求合规有效。
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